10月29号麦田人事部门最终确认流程: 所有人。 公出单:提交人-上级经理确认-部门总监-人事行政专员 绪言-((归档)人事经理)。 机票火车票申请:提交人-财务(财务助理,陈珍珍)-前台办理(人事行政助理,孙淇)-((归档)部门经理) 酒店火车票申请:提交人-财务(财务助理,陈珍珍)-前台办理(人事行政助理,孙淇)-((归档)部门经理) 请假申请:提交人-人事行政专员 绪言-上级经理-人事行政专员 绪言-人事经理。 以下单据只针对人事部门创建流程。: 只针对-新员工报到-由部门经理创建-(人事行政助理,孙淇)-人事行政专员 绪言-人事经理。 只针对-培训实施通知(任务发布):人事行政助理创建孙淇创建----通知人-人事经理-(下拉框是否需要确认)-归档(人事经理) 部门经理 要给管理权限。总监级别给的更多。 删除管理不给。 组织架构运营助理和采购部门分成两个部门。 ----------------------------------------------------- 10月29号麦田项目部门最终确认流程: 立项申请:提交人-上级经理确认(部门经理)-BAT审批(运营助理-黄佳琪)-部门总监(严佳芳)-归档(上级经理,部门总监,运营助理,提交人) 项目成本预算单(PE单):提交人-上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-财务经理(沈珏)-BAT(运营助理-黄佳琪)-归档(上级经理,部门总监,运营助理,提交人-采购经理 翟娟娟) 合同(SO)审批流程-合同章使用申请 :提交人-上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-总经办确认(陈群)-BAT(运营助理-黄佳琪)-归档(提交人,上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-总经办确认(陈群)-BAT(运营助理-黄佳琪)) 合同(SO)审批流程-合同章使用申请(框架协议) :提交人-上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-总经办确认(陈群)-BAT(运营助理-黄佳琪)-归档(提交人,上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-总经办确认(陈群)-BAT(运营助理-黄佳琪)) PO、结算单审批流程-合同章使用申请:提交人-上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-总经办确认(陈群)-BAT(运营助理-黄佳琪)-归档(提交人,上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-总经办确认(陈群)-BAT(运营助理-黄佳琪)) 公章使用申请:提交人-上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-总经办确认(陈群)-提交人确认-归档(提交人-上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-总经办确认(陈群)-提交人确认) 开票申请: 提交人-上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-财务经理(沈钰)-财务确认(陈珍珍)提交人-BAT(运营助理-黄佳琪)-归档(提交人-上级经理确认(部门经理)-部门总监(严佳芳)-财务经理(沈钰)-财务确认(陈珍珍)提交人-BAT(运营助理-黄佳琪)) 采购收货单:BAT(运营助理-黄佳琪)-归档(BAT(运营助理-黄佳琪)) 采购收货单放在采购运营部下面。 立项申请子表加一个人员选择放大镜。 采购收货单,关联PO单字段需要加一个超链接 点击PO单号进入PO单页面。 采购收货单,选择关联PO单字段需要带出采购内容/科目。 ------------------------------------------------------------------ PO单流程:采购人员(暂时关掉)-采购经理-提交人(指定审核)-提交人的部门经理-如果提交人本身就是经理,那么审核两次)-总监(提交人部门的总监自动生成)-BAT运营助理(黄佳琪-通知采购经理加一个照会。) 采购任务单:提交人-采购经理1-采购经理分配给采购2(次节点暂时没有但还是要)提交给采购经理3-返回提交人4-如果要退回那么就退回给采购5。(就是采购经理分配的采购)-归档(给到采购经理和采购(就是谁做的给谁归档))。 ============================================================================================================= 周六周日解决。 11月1号麦田流程问题: 所有的单子,部门总监和部门经理是用一个人的时候就不需要审核两次--------设置部门流程 请假单上传附件必须上传。 新员工报道职位需要加一个放大镜。 机票火车票申请,在归档这一步需要找回到提交人。 项目经理取立项申请字段里的项目经理 员工只能看到自己单子,不能看到别人的单子。经理可以看到自己部门下的单子。按照组织架构修改。 创意中心部门经理和部门总监不需要审核两次。需要设置部门流程。 机票,请假 不需要到人事经理,只需要到人事专员。部门经理错误。机票发起人第二部审核,沈珏。机票火车票财务都需要陈珍珍,所有的单子都不需要提交人审核,直接到下步审核。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 项目表单错误记录: 采购收货单关联PO单在放大镜内点击查看。 PO单项目名称需要超链接。 新增合同SO审批流程,合同字段需要上传。 新增PO结算单,审核邮件字段也是需要上传附件。报价/po也是需要上传字段。 需求:PE如果在修改后,不走原流程只走一部,就是财务经理审核。 PO单据说明报错。 采购订单PO订单号需要自动生成。 公用查询1029BUG找龙宝解决